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萍礦集團強化內部審計監(jiān)督切實防范風險

  發(fā)表日期:2018年3月26日      作者:謝紅英     【編輯錄入:xhyyysl


  內部審計是企業(yè)內部獨立、客觀地對經營活動、風險管理和內部控制的適當性、合法性及有效性進行監(jiān)督、評價,提出建議的一項經常性工作,也是建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度不可或缺的重要環(huán)節(jié)。日前,萍礦集團下發(fā)通知,進一步強化內部審計監(jiān)督,并加大跟蹤審計力度,及時跟蹤檢查審計意見建議落實情況,及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題,全面防控經營風險。

  萍礦集團將分季度對正常生產單位經營業(yè)績異常波動、存在重大問題等情況進行有針對性的重點審計。要求被審計單位每季度及時向公司監(jiān)察審計部報送內部控制、風險管理、財務收支等有關資料。監(jiān)察審計部對此進行深入分析,科學確定季度審計工作的目標和重點,對存在的問題及時開展調查詢問,對正在進行的嚴重違規(guī)、嚴重損失浪費行為及時作出臨時制止決定,并提出糾正、處理違法違規(guī)行為的處理意見。

  萍礦集團進一步建立健全審計發(fā)現(xiàn)問題整改機制,明確被審計單位主要負責人為整改第一責任人,限期整改審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議。對內部審計發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題,及時進行分析研究,制定和完善相關管理制度,建立健全內部控制措施。內部審計結果及整改情況還將作為考核、任免、獎懲干部和相關決策的重要依據(jù)。


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